CURSO STREAMING
Desde Martes, 11 Mayo 2021
Hasta Viernes, 14 Mayo 2021
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16
Precio: Socios $ 22.000 | No Socios $ 26.400 - Valores expresados en pesos argentinos
Instructor: R. Campo
Objetivos:
Presentar una metodología de Auditoría Interna y de Evaluación de Riesgos, que permita definir las Banderas Rojas y las Pistas de Auditoria a través de las cuales lograr: Mejoras de Procesos; Efectividad y Eficiencia de las Operaciones; Generar Valor Agregado con Ahorro de Costos y Prevenir y detectar eventuales de situaciones de Fraudes.
A quién está dirigido:
El curso está dirigido a quienes desarrollan actividades administrativas y operativas en Empresas de O & G, tales como Auditores Internos, Integrantes de Áreas de Administración de Yacimientos, Controllers de Áreas propias y no operadas, Consultores, Gerentes y Directivos de Empresas de la Industria.
Programa:
DÍA 1
De 10 a 12: TEMA TEÓRICO
El Mapa de Riesgos y la Generación de Eficiencia en las Empresas de O & G.
De 14 a 16: CASOS PRÁCTICOS
- Almacenes de Yacimiento- Sustracción y sustitución de Cañerías.
- Tesorería y Movimiento de Fondos.
- RR.HH y Liquidación de Haberes.
DÍA 2
De 10 a 12: TEMA TEÓRICO
Las Banderas Rojas y las Pistas de Auditoría y la Prevención y Detección de Situaciones de Fraudes.
De 14 a 16: CASOS PRÁCTICOS
- Movimiento de Productos en Planta y Refinería.
- Reparaciones de Equipos y Rodados.
- Ventas de Áreas de Service.
DÍA 3
De 10 a 12: TEMA TEÓRICO
La Ley N° 27401- El P.I.A.C, El Compliance y las P.N.P. en las Empresas de O & G.
De 14 a 16: CASOS PRÁCTICOS
- Compras con Situaciones de Fraude.
- Contrataciones de Servicios duplicados o irregulares.
- Comedor Tercerizado en Plantas o Yacimientos.
DÍA 4
De 10 a 12: TEMA TEÓRICO
La Auditoría y el Control de una UTE o J.V. por parte del Socio No Operador
De 14 a 16: CASOS PRÁCTICOS
- Control de Dosificación de Químicos en Pozos y Plantas.
- Fraccionamiento de Productos en Plantas de GLP.
- Rendición de Cobranzas a Clientes.
Instructor:
Dr. Roberto Daniel Campo
- Contador Público – CFE (Examinador de Fraude) - QAR.
- Consultor Especialista en Auditoria Interna y Evaluador de Riesgos y Fraudes en TOTAL, ENAP, PAE, AXION, EOG RESOURCES, ASPRO, ATANOR, TOYOTA, PRIII, CGC, KROLL y BRG.
- Ex - Gerente de Auditoria de YPF S.A. y de ASTRA CAPSA.
- Ex - Presidente de la Comisión Auditoria Interna y Gobierno Corporativo del C.P.C.E.C.A.B.A – Argentina.
- Ex-Vicepresidente del Instituto de Auditores de Argentina.
- Ex- Director de la División de Auditoría Interna de IDEA.
- Ex - Gerente de U.T.E. en SADE Empresa Constructora.
- Presidente VI Encuentro Nacional Auditoría (2009) y del V Encuentro Nacional Auditoría en Argentina (1996).
- Expositor Congreso Cs. Económicas. Argentina ( 2014 y 2016).
- Expositor I.A.P.G. – Argentina (2014, 2015, 2016 y 2019)
- Expositor CLAI Latinoamérica – Argentina (2017)
- Autor de los Libros Manual Práctico de Auditoria Interna I y II y del Manual de P.N.P. - Co Autor del Manual de Auditoría de Sistemas y Co Autor del Manual de Gobierno Corporativo, todos publicados por el C.P.C.E.C.A.B.A.